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為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,加強(qiáng)對會計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會計(jì)信息質(zhì)量,保證會計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2021年年初,大華會計(jì)師事務(wù)所對杭州蕭山交通投資集團(tuán)有限公司進(jìn)行了2020年度審計(jì)工作。財(cái)融部員工積極配合審計(jì)人員的工作,提供2020年度的會計(jì)憑證,明細(xì)賬,總賬,財(cái)務(wù)報(bào)表等會計(jì)資料,積極解答審計(jì)人員在審計(jì)過程中碰到的問題,配合審計(jì)人員盤點(diǎn)現(xiàn)金,實(shí)地勘察企業(yè)房產(chǎn)等。同時,審計(jì)人員也針對平時工作中出現(xiàn)的問題提出了相應(yīng)的參考意見,雙方互相交流了建議和想法,使得2020年度審計(jì)工作圓滿結(jié)束,對2020年度出現(xiàn)的問題查漏補(bǔ)缺,以便于更好地開展2021年的財(cái)務(wù)工作。年度審計(jì)工作,旨在達(dá)到以會計(jì)信息反映業(yè)務(wù)經(jīng)營成果的目的,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有力支撐;對防范內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn),確保務(wù)收支的真實(shí)、合法、合規(guī)有著積極的意義。

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